8月8日至8月11日,公司2023年管理体系内部审核顺利完成,并于14日上午召开管理体系内部审核末次会议。会上,各审核组长通报了本次审核所发现的问题,对内审结果进行了总结分析。
此次公司管理体系内部审核,由公司各部门业务骨干组成的内审成员对各部门做交叉审核。在为期4天的内部审核中,各受审核部门在审核组的安排下积极配合,确保了审核任务高效完成。审核组通过现场查看资料、询问等方式对公司年度指标、部门职责、项目管理等情况进行了深入交流和细致地翻阅,同时对审核过程中发现的问题提出改进措施和建议。 会议强调,要以本次管理体系审核为契机,认真梳理各个管理环节是否标准规范,对审核组发现问题,积极落实整改,要真正通过管理体系内部审核提高公司管理水平,使公司在科学化、制度化、标准化、规范化管理方面再上新台阶。
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